Данъчно-осигурителен календар за периода от 11 до 17 юни 2017
Отговор, предоставен отPortalSchetovodstvo.bg
14 юни 2017
❍ Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2017 г.
❍ При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е ста нал изискуем.
❍ Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
❍ Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2017 г.
❍ Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.
❍ Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
15 юни 2017
❍ Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май
❍ Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
❍ Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
❍ Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май
източник: НАП
Подобни статии
11Ноем2022
До 15 ноември се коригират декларирани авансови вноски за корпоративен данък
от PortalSchetovodstvo.bg
11 Ноем 2022
24Ян2022
Предприятията подават декларация за дължими данъци за IV-то 3-месечие на 2021 г., в случай че са удържали авансов данък
от PortalSchetovodstvo.bg
24 Ян 2022
18Окт2021
До 01-ви ноември се подават декларации за дължими данъци за III-тото тримесечие
от PortalSchetovodstvo.bg
18 Окт 2021
30Окт2019
Изтича срокът за подаване на декларациите за дължими данъци за 3-то тримесечие на 2019 г.
от PortalSchetovodstvo.bg
30 Окт 2019
30Окт2018
Изтича срокът за подаване на декларации за дължими данъци за третото 3-месечие на 2018 г.
от PortalSchetovodstvo.bg
30 Окт 2018
13Март2018
Корпоративните декларации с подаване само онлайн
от PortalSchetovodstvo.bg
13 Март 2018